Faktúry
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 62.51 Eur, |
62,51 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 18.27 Eur, |
18,27 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 88.97 Eur, |
88,97 EUR |
Narias - Nagy Lóránt obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, |
35,99 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 106.40 Eur, |
106,40 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur, |
52,80 EUR |
BGR GLOBAL s.r.o. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 60.14 Eur, |
60,14 EUR |
Ládi Robert - Pekáreň Ládi Okoč obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 187.34 Eur, |
187,34 EUR |
ATC-JR, s.r.o. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 60.60 Eur, |
60,60 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 22.04 Eur, |
22,04 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: rozbor prítoku a odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, |
600,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV 12/24, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Úzka č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 444.68 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky |
1 733,95 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: cent.depozitár - popltaky, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, |
432,00 EUR |
Centrálny depozitár cenných papierov v SR, a.s. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: pranie , 1.000000 ks, Suma položky 9.84 Eur, prenájom, 1.000000 ks, Suma položky 16.32 Eu |
26,16 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 85.34 Eur, |
85,34 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
24. 2. 2025 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 113.70 Eur, |
113,70 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
24. 2. 2025 |
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 28.45 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položk |
111,05 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
24. 2. 2025 |
Položky: vyprac.mon.správy, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
150,00 EUR |
Džopko Denis, Ing. - Consulting obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.