Detail faktúry 317/2023
- Číslo faktúry:
- 317/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za telefon a služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur,
- Cena:
- 36,41 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 11. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 4. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8325605945