Detail faktúry 1120/2024
- Číslo faktúry:
- 1120/2024
- Popis plnenia:
- Položky: M.Gorkého 2 MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur,
- Cena:
- 573,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8621641143