Detail faktúry 1187/2024
- Číslo faktúry:
- 1187/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 268.84 Eur, Pohľadávky voči zam., 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
- Cena:
- 323,44 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 19. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967