Detail faktúry 388/2025
- Číslo faktúry:
- 388/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 19.41 Eur,
- Cena:
- 19,41 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 4. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 24. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502500573

