Detail faktúry 563/2023
- Číslo faktúry:
- 563/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1337.90 Eur,
- Cena:
- 1 337,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Brinzik Zoltán - Office Center
- IČO:
- 46543112
- Adresa:
- Lipový rad 515/11, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 14. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2023012