Detail faktúry 875/2024
- Číslo faktúry:
- 875/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 986.00 Eur,
- Cena:
- 986,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Plátenícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 1. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8611886245