Faktúry
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
8. 2. 2021 |
Položky: školenie - Daň.priznanie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
40,00 EUR |
FAMER Eko, s.r.o. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: kanc.papier a tonery, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, |
234,00 EUR |
CanTon spol.s.r.o. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, |
58,80 EUR |
Osobny udaj.sk, s.r.o. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 337.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 77.55 Eur, 1.000000 ks, Su |
915,60 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
8. 2. 2021 |
Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 7.93 Eur, |
7,93 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: čist.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 1.99 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 17. |
19,97 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
8. 2. 2021 |
Položky: post.zodp.Teplický, 1.000000 ks, Suma položky 24.23 Eur, |
24,23 EUR |
Kooperatíva poisťovňa obec |
8. 2. 2021 |
Položky: poist.zodp. Csütörtöki, 1.000000 ks, Suma položky 24.23 Eur, |
24,23 EUR |
Kooperatíva poisťovňa obec |
8. 2. 2021 |
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 292.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur, 1.000000 ks, Su |
2 339,41 EUR |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: oprava kop.stoja, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
30,00 EUR |
CanTon spol.s.r.o. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 357.60 Eur, |
357,60 EUR |
Csiba Pavol obec |
8. 2. 2021 |
Položky: pap.utierky MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 108.91 Eur, čist.a hyb.potreby Ocú, 1.00000 |
482,26 EUR |
Trend Hygiena, s.r.o. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, |
432,00 EUR |
Centrálny depozitár cenných papierov v SR, a.s. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 166.32 Eur, |
166,32 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
8. 2. 2021 |
Položky: Iné záväzky-FO 9+15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur, |
324,00 EUR |
KPmont, s.r.o. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 203.95 Eur, |
203,95 EUR |
ILLE- PAPIER SERVICE SK obec |
8. 2. 2021 |
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 74.46 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 74.76 Eur, Spotreba materiá |
336,14 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
8. 2. 2021 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1452.00 Eur, |
1 452,00 EUR |
Vianoce LED s.r.o. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.12 Eur, 1.000000 ks, Sum |
314,82 EUR |
ORANGE a.s. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 524.35 Eur, |
524,35 EUR |
AGRO - VÁH, s.r.o. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: mzd.nákl.pri vyk.odb.vzoriek, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, odvodové náklady, 1.0 |
1 531,85 EUR |
Mesto Veľký Meder obec |
8. 2. 2021 |
Položky: mzdové nákl.pri vyk.od.vzoriek, 1.000000 ks, Suma položky 1875.00 Eur, odvody pri mzde, 1. |
2 485,26 EUR |
Mesto Veľký Meder obec |
8. 2. 2021 |
Položky: poplatok za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, |
15,94 EUR |
PosTel DS, s.r.o. obec |
8. 2. 2021 |
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 377.38 Eur, |
377,38 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.