Faktúry
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
23. 2. 2024 |
Položky: ročná aktualizácia v prog., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
150,00 EUR |
Národná geofraficko informačná , s.r.o. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: konektor podpora 01/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
108,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: vyprac.mon.správy, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
150,00 EUR |
Džopko Denis, Ing. - Consulting obec |
23. 2. 2024 |
Položky: poistenie havarijné Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 188.46 Eur, |
188,46 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
17. 1. 2024 |
Položky: Hlavná 405/68-vyúčt.pl. 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 281.98 Eur, |
281,98 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: Sokolecká 912-vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky -59.69 Eur, |
-59,69 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: SNPč.1-vyúčt.plynu MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 613.54 Eur, |
613,54 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: M.Gorkého 2 - vyúčt.pl.MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky -5179.68 Eur, |
-5 179,68 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: Hlavná 155-vyúčt.pklynu Šport, 1.000000 ks, Suma položky -35.67 Eur, |
-35,67 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: Hlavná 149/77-vyúč.pl.Kniž., 1.000000 ks, Suma položky -1.74 Eur, |
-1,74 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: Nám.1.mája39/93-vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky 730.62 Eur, |
730,62 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: Lipový rad 2 - vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky -717.10 Eur, |
-717,10 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: vyúčt.fa za plyn Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 3348.48 Eur, |
3 348,48 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: vyúčt.plynu Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky -190.69 Eur, |
-190,69 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: bxúčt.elekt.KD Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 42.23 Eur, |
42,23 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: vyúčtovanie plynu KD Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -98.16 Eur, |
-98,16 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 391.37 Eur, |
391,37 EUR |
AGRO - VÁH, s.r.o. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: výk.man. kyb.bezp.12/23, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, |
138,00 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: rozbor prítoku a odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 332.09 Eur, |
332,09 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: využ.TENDERnet 2023, 1.000000 ks, Suma položky 167.80 Eur, využ.TENDERnet 2024, 1.000000 k |
498,00 EUR |
ESYTS, s.r.o. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: vyúčt.plynu-Hlavná 27-DS OS, 1.000000 ks, Suma položky 22.61 Eur, |
22,61 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: Korwin podpora 01.10.23-31.12.23, 1.000000 ks, Suma položky 971.52 Eur, |
971,52 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: fa za telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 174.49 Eur, |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 113.45 Eur, |
113,45 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.