Menu
Obec Okoč - Opatovský Sokolec
Okoč Opatovský Sokolec

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 2. 2024

101/2024

Položky: ročná aktualizácia v prog., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

150,00 EUR

Národná geofraficko informačná , s.r.o.

obec

23. 2. 2024

100/2024

Položky: konektor podpora 01/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,

108,00 EUR

DATALAN, a.s.

obec

23. 2. 2024

10/2024

Položky: vyprac.mon.správy, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

150,00 EUR

Džopko Denis, Ing. - Consulting

obec

23. 2. 2024

1/2024

Položky: poistenie havarijné Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 188.46 Eur,

188,46 EUR

Allianz Slovenská poisťovňa

obec

17. 1. 2024

1322/2023

Položky: Hlavná 405/68-vyúčt.pl. 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 281.98 Eur,

281,98 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

17. 1. 2024

1321/2023

Položky: Sokolecká 912-vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky -59.69 Eur,

-59,69 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

17. 1. 2024

1320/2023

Položky: SNPč.1-vyúčt.plynu MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 613.54 Eur,

613,54 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

17. 1. 2024

1319/2023

Položky: M.Gorkého 2 - vyúčt.pl.MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky -5179.68 Eur,

-5 179,68 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

17. 1. 2024

1318/2023

Položky: Hlavná 155-vyúčt.pklynu Šport, 1.000000 ks, Suma položky -35.67 Eur,

-35,67 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

17. 1. 2024

1317/2023

Položky: Hlavná 149/77-vyúč.pl.Kniž., 1.000000 ks, Suma položky -1.74 Eur,

-1,74 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

17. 1. 2024

1316/2023

Položky: Nám.1.mája39/93-vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky 730.62 Eur,

730,62 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

17. 1. 2024

1315/2023

Položky: Lipový rad 2 - vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky -717.10 Eur,

-717,10 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

17. 1. 2024

1314/2023

Položky: vyúčt.fa za plyn Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 3348.48 Eur,

3 348,48 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

17. 1. 2024

1313/2023

Položky: vyúčt.plynu Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky -190.69 Eur,

-190,69 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

17. 1. 2024

1312/2023

Položky: bxúčt.elekt.KD Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 42.23 Eur,

42,23 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

17. 1. 2024

1311/2023

Položky: vyúčtovanie plynu KD Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -98.16 Eur,

-98,16 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

17. 1. 2024

1310/2023

Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 391.37 Eur,

391,37 EUR

AGRO - VÁH, s.r.o.

obec

17. 1. 2024

1309/2023

Položky: výk.man. kyb.bezp.12/23, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,

138,00 EUR

DesigNet, s.r.o.

obec

17. 1. 2024

1308/2023

Položky: rozbor prítoku a odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 332.09 Eur,

332,09 EUR

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.

obec

17. 1. 2024

1307/2023

Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

180,00 EUR

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.

obec

17. 1. 2024

1306/2023

Položky: využ.TENDERnet 2023, 1.000000 ks, Suma položky 167.80 Eur, využ.TENDERnet 2024, 1.000000 k

498,00 EUR

ESYTS, s.r.o.

obec

17. 1. 2024

1305/2023

Položky: vyúčt.plynu-Hlavná 27-DS OS, 1.000000 ks, Suma položky 22.61 Eur,

22,61 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

17. 1. 2024

1304/2023

Položky: Korwin podpora 01.10.23-31.12.23, 1.000000 ks, Suma položky 971.52 Eur,

971,52 EUR

DATALAN, a.s.

obec

17. 1. 2024

1303/2023

Položky: fa za telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 174.49 Eur,

174,49 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

17. 1. 2024

1302/2023

Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 113.45 Eur,

113,45 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2226-2250 z 6608