Faktúry
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
23. 2. 2024 |
Položky: mal.materiál k modern., 1.000000 ks, Suma položky 4650.00 Eur, |
4 650,00 EUR |
Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová obec |
23. 2. 2024 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: montáž klimatizácií, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur, |
440,00 EUR |
Majer František - MAJER KLÍMA obec |
23. 2. 2024 |
Položky: drob.mat. k oprave , 1.000000 ks, Suma položky 458.20 Eur, |
458,20 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
23. 2. 2024 |
Položky: parkety, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
492,80 EUR |
ELBO TRADE , s.r.o. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: za služby, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, |
12,00 EUR |
Komunál - Servis, s.r.o. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 152.79 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.00000 |
1 028,91 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
23. 2. 2024 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 112.97 Eur, |
112,97 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: silikónové náramky na let.tábor, 1.000000 ks, Suma položky 105.68 Eur, |
105,68 EUR |
Tool-produkce s.r.o. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: termo misky a okruhlé misky, 1.000000 ks, Suma položky 36.77 Eur, |
36,77 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: prav.pauš.popl.Alarm Šport, 1.000000 ks, Suma položky 17.96 Eur, |
17,96 EUR |
JABLOTRON SECURITY s.r.o. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: ročná aktualizácia v prog., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
150,00 EUR |
Národná geofraficko informačná , s.r.o. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: konektor podpora 01/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
108,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
23. 2. 2024 |
Položky: vyprac.mon.správy, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
150,00 EUR |
Džopko Denis, Ing. - Consulting obec |
23. 2. 2024 |
Položky: poistenie havarijné Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 188.46 Eur, |
188,46 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
17. 1. 2024 |
Položky: Hlavná 405/68-vyúčt.pl. 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 281.98 Eur, |
281,98 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: Sokolecká 912-vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky -59.69 Eur, |
-59,69 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: SNPč.1-vyúčt.plynu MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 613.54 Eur, |
613,54 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: M.Gorkého 2 - vyúčt.pl.MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky -5179.68 Eur, |
-5 179,68 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
17. 1. 2024 |
Položky: Hlavná 155-vyúčt.pklynu Šport, 1.000000 ks, Suma položky -35.67 Eur, |
-35,67 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.